Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 29.01.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 184,20 224,72 07/10/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - 63,93 78,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA 139,34 170,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS 73,77 90,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - 311,21 379,68 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino 262,29 319,99 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO 1.140,98 1.392,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico 811,48 990,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE 327,87 400,00 14/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - 3.544,26 4.324,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO 2.786,89 3.400,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia 542,44 661,78 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 204,92 250,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 152,70 186,29 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO 132,79 162,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 353,03 430,70 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - 117,12 142,89 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 324,53 395,93 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - 819,67 1.000,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 446,11 544,26 15/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino 143,44 175,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 57,38 70,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - 290,14 353,97 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.457,09 2.997,65 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Aggiudicatari:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - 163,93 200,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - 295,08 360,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - 121,25 147,92 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO 1.557,38 1.900,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia 144,45 176,23 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - 49,18 60,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - 149,03 181,82 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola 131,15 160,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA 296,88 362,19 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo 245,90 300,00 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Aggiudicatari:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 2.374,81 2.897,27 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 92,10 112,36 13/06/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC 409,84 500,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria 200,82 245,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP 1.752,13 2.137,60 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
Aggiudicatari:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER 349,18 426,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 1.582,38 1.930,50 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA 150,82 184,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web 40,98 50,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 867,21 1.058,00 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola 91,80 112,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - 13.450,00 16.409,00 05/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 59,12 72,13 25/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Aggiudicatari:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino 245,90 300,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 77,87 95,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - 204,92 250,00 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - 353,82 431,66 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 723,10 882,17 12/07/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 1.100,00 1.100,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Totali Numero Lotti: 53 42.968,61 52.179,71
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