Consultazione gare anno 2024

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI
Aggiornato al 28.05.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC83200P/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2024

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Registro elettronico 2024 1.042,15 1.042,15 13/01/2024
17/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Animazione di Carnevale - Sepino 200,00 200,00 23/01/2024
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K)
Aggiudicatari:
TRIVISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K)
Gestionali di segreteria 190,00 190,00 19/01/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Gestionali di segreteria 1.090,00 1.090,00 05/12/2023
29/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Materiale cassette di primo soccorso 237,08 237,08 07/11/2023
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Aggiudicatari:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Materiale di consumo a uso didattico 174,73 202,97 31/10/2023
15/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Visita guidata Napoli - MANN Acquarium 1.488,00 1.488,00 20/03/2024
20/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Pranzo per visita guidata Zoo delle Maitine 750,00 750,00 16/04/2024
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRITURISTICA "IL GELSO DELLE MAITINE" (00653160622)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRITURISTICA "IL GELSO DELLE MAITINE" (00653160622)
Visita guidata fattoria didattica 673,64 673,64 16/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE PARISIEN SRL (05447220657)
Aggiudicatari:
LE PARISIEN SRL (05447220657)
Visita guidata Roma 1.218,00 1.218,00 20/03/2024
20/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Visita guidata zoo delle Maitine 578,00 578,00 08/04/2024
15/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOO DELLE MAITINE SRLS (01694160621)
Aggiudicatari:
ZOO DELLE MAITINE SRLS (01694160621)
Spese postali 2024 600,00 26,59 13/04/2024
13/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Animazione di carnevale scuola infanzia Sepino 160,00 160,00 23/01/2024
25/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA (00909940942)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA (00909940942)
Viaggio di istruzione Umbria - classi II scuola sec. di I grado 9.400,00 9.285,00 14/03/2024
22/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624)
Aggiudicatari:
MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624)
Viaggio di istruzione classi III Marche-Emilia Romagna 13.892,00 13.892,00 21/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624)
Aggiudicatari:
MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624)
Visita guidata Anagni - Alatri 720,00 720,00 08/04/2024
08/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Materiale di consumo esami e ufficio 328,25 328,25 23/03/2024
26/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Servizio di trasporto alunni per CSS 209,10 209,09 04/03/2024
04/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704)
Materiale per pulizie 1.628,40 1.628,40 12/03/2024
12/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Aggiudicatari:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Consumabili per stampanti 257,00 257,00 07/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Materiale di consumo progetto scuola infanzia 127,88 127,88 23/03/2024
26/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Carta in risme 230,00 230,00 17/04/2024
19/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola C.D.E. del Dott. Paolo Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola C.D.E. del Dott. Paolo Spina (SPNPLA50S30F233L)
Totali Numero Lotti: 22 35.194,23 34.534,05
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Consultazione gare anno 2023

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC83200P/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Canone annuale Personale web 190,00 190,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Software registro elettronico 1.023,30 1.020,30 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Concorso Kangourou 154,00 154,00 18/02/2023
18/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Visita guidata scuola secondaria I grado - Roma 1.234,25 1.234,25 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
SPESE POSTALI 2023 800,00 220,54 10/02/2023
10/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
attrezzature sportive POC-FDR Inclusiva-mente 1.707,97 1.707,97 28/01/2023
18/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Visita guidata scuola secondaria I grado - Napoli 462,50 462,50 18/02/2023
18/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Rinnovo dominio sito 90,00 90,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Viaggio di istruzione Campania classi II scuola secondaria di I grado 8.510,00 8.510,00 27/02/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705)
BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705)
Viaggio d'istruzione Sicilia orientale 10.374,00 10.374,00 27/02/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO TOUR (01612370708)
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705)
Visita guidata scuola secondaria I grado - Acqua experience 1.142,00 1.142,00 08/02/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Visita guidata scuola primaria - Vesuvio - Pompei 1.675,00 1.675,00 08/02/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Strumenti digitali per le STEM 13.110,00 13.110,00 17/12/2022
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. (15514131000)
Aggiudicatari:
MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. (15514131000)
Visita guidata Napoli-San Ccrlo 1.209,00 1.209,00 08/02/2023
04/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Laboratorio didattico 1.548,00 1.407,27 14/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE PARISIEN SRL (05447220657)
Aggiudicatari:
LE PARISIEN SRL (05447220657)
Certificazioni linguistiche YLE STARTERS 640,00 640,00 14/04/2023
15/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Visita guidata scuola primaria - Napoli greco-romana 964,00 964,00 08/02/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658)
Trasporto per uscita 12 aprile progetto POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo "archeotrekking" 180,00 180,00 31/03/2023
01/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704)
Laboratorio didattico 1.218,00 1.176,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN SOLUTIONS S.R.L.S. (04195420718)
Aggiudicatari:
GREEN SOLUTIONS S.R.L.S. (04195420718)
Carta per fotocopie POC-FDR "Apprendo...facendo" 204,92 204,92 01/04/2023
01/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROFUMERIA CARTOLIBRERIA "DE NISI" DI RUGGIERO A. (01704650702)
Aggiudicatari:
PROFUMERIA CARTOLIBRERIA "DE NISI" DI RUGGIERO A. (01704650702)
Materila di consumo progetto infanzia 66,17 66,17 06/04/2023
06/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Manutenzione fotocopiatore infanzia Cercemaggiore 28,68 28,68 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Formazione RLS 150,00 150,00 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Carta in risme 855,75 855,75 23/08/2023
23/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO OFFICE S.R.L.S. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDO OFFICE S.R.L.S. (07491520156)
Card per acquisto libri 120,00 120,00 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo What's App 2.100,00 2.100,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Materiale didattico 1.840,00 1.847,14 22/08/2023
22/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Licenza Access Log 200,00 200,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Targhe pubblicitarie PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 34,43 34,43 26/05/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Attività formativa esperto PON-FSE "Apprendo-facendo" modulo L'innovazione inizia con l'azione: un tuffo nel mondo STEM" 2.100,00 1.721,31 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBOBOAT S.R.L. (01819320704)
Aggiudicatari:
ROBOBOAT S.R.L. (01819320704)
Targhe pubblicitarie PON FSE "Inclusiva-mente" 47,95 47,95 26/05/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Targhe pubblicitarie PON FSE "Apprendo-facendo" 47,95 47,95 26/05/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
DPO 898,00 898,00 02/09/2022
18/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM S.R.L. (15972861007)
Aggiudicatari:
OXFIRM S.R.L. (15972861007)
Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo English Time 2.100,00 2.100,00 08/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Materiale pulizia 1.547,13 1.547,13 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Aggiudicatari:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Smaltimento toner e cartucce 190,00 95,00 20/09/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECORECUPERO SRL (01291570081)
Aggiudicatari:
ECORECUPERO SRL (01291570081)
Arredi e apparecchiature per ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 52.935,00 52.935,00 21/12/2022
28/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Iscrizione giochi matematici del Mediterraneo 50,00 50,00 21/10/2023
21/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824)
materiale bibliografico 100,00 100,00 06/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOOC. COOP. (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOOC. COOP. (02770150643)
Servizio di visita guidata 596,63 596,36 07/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Rotoloni asciugamani 810,60 810,60 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Trasporto per uscite didattiche A.S. 2023/2024 9.000,00 772,73 31/10/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704)
Bagnoli Bus (01621620705)
LAUDATI S.R.L. (01197880626)
Aggiudicatari:
LAUDATI S.R.L. (01197880626)
Assistenza informatica full 1.600,00 1.600,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Spettacolo di burattini 487,00 487,00 21/11/2023
21/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORREGROSSA LUCA (TRRLCU93D08C034K)
Aggiudicatari:
TORREGROSSA LUCA (TRRLCU93D08C034K)
Totali Numero Lotti: 44 124.342,23 114.882,95
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI
Aggiornato al 13.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC83200P/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado 2.100,00 525,00 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A)
Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore 2.100,00 420,00 05/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Noleggio fotocopiatore plessi Sepino 2.400,00 600,00 05/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Spese postali 2021 500,00 260,35 25/01/2021
30/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Licenza software area personale 190,00 190,00 04/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Registro elettronico 2022 985,15 985,15 04/01/2022
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Materiale di pulizia 732,75 732,75 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Aggiudicatari:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Assicurazione alunni e personale AA.SS. 2021/2024 7.500,00 4.180,00 18/08/2021
31/08/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA (00320160237)
Pacchetto visita guidata Barletta-Saline di Margherita di Savoia 1.483,00 1.483,00 29/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI-DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIVERTEDUCANDO VIAGGI-DIPARK S.R.L. (03892670658)
Targhe pubblicitarie ed etichette PON Digital Board 145,00 145,00 19/03/2022
19/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704)
Aggiudicatari:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704)
Trasporto visita guidata 772,73 772,73 30/04/2022
07/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Scarano s.a.s. (00980800700)
LAUDATI S.R.L. (01197880626)
Aggiudicatari:
LAUDATI S.R.L. (01197880626)
Spese postali 2022 800,00 202,52 19/02/2022
19/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
certificazioni linguistiche Yle Starters 180,00 180,00 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Trasporto alunni campionati studenteschi 250,00 250,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704)
Scaffali in metallo 147,54 147,54 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA PANICHELLA ANTONIO (01569280702)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA PANICHELLA ANTONIO (01569280702)
Manutenzione fotocopiatore 40,00 40,00 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Notebook e toner per DDI 3.549,20 3.549,20 08/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
MASCHERINE FFP2 714,29 714,29 19/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707)
Aggiudicatari:
FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707)
Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Coding 1.721,31 1.721,31 10/01/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBOBOAT S.R.L. (01819320704)
Aggiudicatari:
ROBOBOAT S.R.L. (01819320704)
Coppe con targa premio concorso "Sbulloniamoci" 58,00 55,90 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Attività formativa POC-FDR Competenze in gioco Modulo English for kids 2.100,00 2.100,00 20/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Pannelli interattivi e Notebook 5.996,72 5.996,72 29/04/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Targhe pubblicitarie ed etichette PON FSE Una scuola di competenza 144,00 144,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Token per firma digitale DS 90,00 90,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
DPO 898,00 898,00 10/06/2021
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Targhe pubblicitarie ed etichette PON Competenze in gioco 32,79 32,79 23/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Targhe pubblicitarie PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici 112,64 112,64 18/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
KIT DI PRIMO SOCCORSO 234,00 247,01 04/08/2022
08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707)
Aggiudicatari:
FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707)
Monitor interattivi e PC all in one 19.090,00 19.090,00 07/01/2022
12/03/2022
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
GEPINFORMATICA (02504501210)
COMPUTERPC (11950690013)
FINBUC S.R.L. (08573761007)
RDM SOLUZIONI (01616420707)
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
PUNTO EXE SRL (00900060708)
GINESTRO ALESSANDRO (04248990758)
MEDIAGEST SRL (02252850595)
VIDEOTRAVEL (02385220807)
KRATOS (02683390401)
HITECO S.P.A. (10751490961)
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
TECNODELTA SAS (00598710325)
GS SISTEMI S.R.L. (01885880789)
ADESA S.R.L. (07268620726)
POWERMEDIA S.R.L. (04440930826)
INTEC SRLS (03401510833)
ASSIFONET (13286770154)
SHT COMPUTER SNC (05562440726)
ETT S.R.L. (04606020875)
IOT TECNOLOGIE SRL (04446661219)
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. (10221740961)
APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763)
I'MPRINTING SRL (01995060769)
L'ABC S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Servizio di attività formativa POC-FDR Competenze in gioco - modulo English for junior 2.100,00 2.100,00 20/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Attività formativa PON-FSE Una scuola di competenza Modulo Let's speak english 2.100,00 2.100,00 20/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Software per DSA 453,15 453,15 11/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Buoni libro - card 100,00 100,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Dominio sito web 90,00 90,00 27/12/2021
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Toner e cartucce PON FSE Insieme per crescere 130,80 130,80 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Toner POC FDR Competenze in gioco 154,00 154,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Tutti in scena 2.000,00 2.000,00 17/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRI MOLISANI SOC. COOP. (01472100708)
Aggiudicatari:
TEATRI MOLISANI SOC. COOP. (01472100708)
Software- pacchetti office 463,30 463,60 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Materiale di consumo 184,52 184,52 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza 1.350,00 1.350,00 11/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Targhe pubblicitarie PON FSE Insieme per crescere 49,18 49,18 02/04/2022
02/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702)
Materiale di pulizia 2.325,00 2.325,00 13/06/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Aggiudicatari:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Carta in risme 876,00 876,00 05/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Realizzazione reti cablate 19.149,34 19.149,34 16/03/2022
31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
LP DISTRIBUZIONE (01464440708)
BEGIN SNC (02093370688)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Adattamento staffe per panel scuola sec. I grado 180,33 180,33 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALERIO MARIO GIOVANNI (01462940709)
Aggiudicatari:
VALERIO MARIO GIOVANNI (01462940709)
Gadget pubblicitari PON "Una scuola di competenza" 695,60 695,60 20/07/2022
20/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Materiale di consumo didattica 1.730,00 1.730,00 10/08/2022
13/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Assistenza informatica full 1.600,00 1.600,00 11/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Materiale didattico alunni H 326,57 326,57 05/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
KIT DI PRIMO SOCCORSO 125,41 135,83 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Aggiudicatari:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Materiale pulizia e igienizzazione 1.487,25 0,00 23/12/2022
23/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Aggiudicatari:
LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701)
Material consumo progetto 100,49 100,49 26/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLGA SNC DI DI MARIO ANTONELLA (01562850709)
Aggiudicatari:
OLGA SNC DI DI MARIO ANTONELLA (01562850709)
Totali Numero Lotti: 52 92.838,06 82.160,31
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI
Aggiornato al 07.01.2022
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC83200P/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
MATERIALE PRIMO SOCCORSO 84,47 84,47 11/12/2020
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Aggiudicatari:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
SPESE POSTALI 2020 - RESIDUO 150,00 132,37 01/01/2020
03/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado 2.100,00 420,00 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A)
Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore 2.100,00 420,00 05/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Noleggio fotocopiatore plessi Sepino 2.400,00 480,00 05/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Licenza d'uso software e canone di assistenza 980,00 980,00 16/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Materiale informatico 303,50 303,50 30/03/2019
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Assistenza informatica uffici 2019 1.900,00 1.900,00 20/11/2018
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
REGISTRO ELETTRONICO 950,00 950,00 16/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
FORMAZIONE DOCENTI 350,00 350,00 16/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Abbonamento rivista 110,00 110,00 14/11/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Forniture PON "Ambienti digitali bis" 17.402,00 17.402,00 07/07/2020
24/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Materiale di consumo 1.726,58 0,00 31/10/2020
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Apparecchiature per DDI 5.790,00 5.790,00 21/01/2021
06/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HITECO SPA (10751490961)
ZEMA (04179650249)
C&C CONSULTING SPA (05685740721)
CARTO COPY SERVICE0 (04864781002)
SCRIVE & riscrive srl (02471410247)
ABINTRAX (07644780723)
Aggiudicatari:
HITECO SPA (10751490961)
Materiale di consumo informatico 111,00 111,00 13/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Assistenza informatica uffici 2020 1.900,00 1.900,00 15/01/2020
16/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Canone Argo area bilancio 2021 150,00 150,00 11/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Dispositivi di protezione individuale - covid 19 650,00 650,00 10/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Notebook per DDI - progetto Regione 8.919,00 8.919,00 04/03/2021
16/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOCELDA (01388761213)
ABINTRAX SRL (07644780723)
ADESA SRL (07268620726)
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
ASSIFONET (13286770154)
ELAR DIVISION SICILIA (01696300837)
3F&EDIN (04149570634)
R.T. ELETTRONIC SYSTEM SRL (09469461215)
CARTO COPY SERVICE (04864781002)
SHT COMPUTERS SNC (05562440726)
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
FRANGI (04179660248)
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763)
NET & SOFT SAS (02049520816)
FINBUC SRL (08573761007)
RICA TECHNOSOLUTION (06483850639)
PUNTO EXE (00900060708)
HITECO SPA (10751490961)
MED COMPUTER SRL (00940570435)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Manutenzione fotocopiatrice e LIM 313,70 313,70 11/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Assistenza laboratori didattici 2020 2.000,00 2.000,00 18/01/2020
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
Connessione Internet per alunni - Emenrgenza Covid 19 399,00 399,00 17/02/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE S.R.L. (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE S.R.L. (01655750709)
Materiale di conwsumo per esami 245,00 244,39 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Notebook e software per DDI 1.251,00 1.251,00 11/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS (03427290618)
Notebook per DAD 1.253,00 1.253,00 25/09/2020
13/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Software per alunni 102,54 845,06 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
TONER UFFICI 80,00 80,00 09/07/2021
09/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
materiale per igienizzazione 2.366,00 2.366,50 29/04/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Aggiudicatari:
D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708)
Termoscanner 198,00 198,00 10/04/2021
19/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Aggiudicatari:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
CONTRATTO DPO 898,00 0,00 08/07/2020
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Mascherine FFP2 750,00 750,00 28/08/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Materiale per pulizia 2.624,32 2.624,32 04/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Toner per progetto "Piano scuola estate" 197,10 197,10 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Materiale di consumo progetto "Piano scuola estate" 1.770,90 1.911,84 21/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Materiale di consumo scuola infanzia 354,00 331,67 21/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sussidi didattici H 78,68 78,68 25/09/2021
25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Erogatori di vapore 320,00 0,00 28/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Percorso di equitazione per bambini 2.100,00 0,00 10/09/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DS I CAVALIERI DEL PESCHIO (01843540707)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DS I CAVALIERI DEL PESCHIO (01843540707)
Mascherine FFP2 750,00 525,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Libri per alunni piano scuola estate 1.000,00 0,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Kit didattici e apparecchiature piano scuola estate 2.412,20 0,00 13/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUS STORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUS STORE SRL (02409740244)
Totali Numero Lotti: 41 69.539,99 56.421,60
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC13829/2020/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 39/PA del 20/04/2020 - acquisto notebook - risorse ex art. 120 DL 18/2020 3.587,70 4.377,00 23/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Pagamento Fattura n.106/PA del 02/10/2020 7.795,16 9.510,10 04/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Ordine DPI Covid-19 1.213,11 1.480,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONDOLAVORO626 PRE.DI.MA.snc (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO626 PRE.DI.MA.snc (00972010706)
Pagamento Fattura n.20204E29645 del 02/11/2020 442,62 540,00 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Progettazione spazi didattici - ordine prot. 2137 2.983,61 3.640,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MT PROGET srl (01481790705)
Aggiudicatari:
MT PROGET srl (01481790705)
Saldo fattura n. 1921/PA del 09 gennaio 2020 - canone annuale software argo - anno 2020 1.044,26 1.274,00 02/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Saldo fattura n. 209/01 del 19 marzo 2020 - acquisto carta uffici di segreteria 530,74 647,50 14/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Aggiudicatari:
INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Saldo fattura n. 008/2020/PA-A del 17/03/2020 - corso di formazione PON competenze di base codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-7 modulo un cavallo per amico 1.410,91 1.721,31 01/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n. 3/2020/CE del 29/06/2020 - responsabile protezione dati, formazione ed attività di adeguamento al GDPR 737,70 900,00 10/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDU consulting srl (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU consulting srl (15050081007)
Pagamento Fattura n.110 del 13/02/2020 32,76 39,97 27/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707)
Pagamento Fattura n.V3-13104 del 10/11/2020 1.351,36 1.648,66 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 8720034492 del 18/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 - conto contrattuale n. 30098449-001 79,98 97,58 01/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Imponibile ODA n. 5729798 1.027,05 0,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITS SOLUTIONS SPA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITS SOLUTIONS SPA (05773090013)
Saldo fattura n. 20204E12702 del 27/05/2020- acquisto materiale per esami di stato conclusivi del primo ciclo. 314,32 383,47 22/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.361 del 27/10/2020 65,57 80,00 02/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A&ELLE GROUP Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP Srl (01611640705)
Pagamento Fattura n.718/01 del 02/12/2020 1.463,80 1.785,83 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.003/2020/PA-B del 15/01/2020 268,75 327,87 27/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.5/PA del 25/09/2020 4.753,36 5.799,10 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX di Antonio Tomassone (01814910707)
Aggiudicatari:
TOMIX di Antonio Tomassone (01814910707)
Pagamento Fattura n.261/2020/PA-B del 07/11/2020 87,34 106,56 26/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/3084 del 15/12/2020 90,16 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n. 003/2020/PA-C del 03/02/2020 - Fornitura per PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-15 - "OLL.....Open Learning Labs"CUP: B54F18000270007 15.557,38 18.980,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.694/FE del 17/09/2020 2.239,36 2.732,02 21/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n. 5/PA del 04 marzo 2020- acquisto materiale sanitario 158,50 193,37 14/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Aggiudicatari:
FARMACIA SANTA CROCE (01744540624)
Saldo fattura n. 20204E05736 del 17 febbraio 2020 - canone annuale utilizzo software alunni 2.0 778,69 950,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 45/PA del 20/05/2020. Acquisto notebook risorse ex art. 120 DL 18/2020 CUP: B55E20000170001 1.573,77 1.920,00 28/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Pagamento Fattura n.356/2020/PA-B del 18/12/2020 335,93 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.79/PA del 24/09/2020 1.372,95 1.675,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Pagamento Fattura n.008/2020/PA-C del 06/10/2020 636,07 776,00 27/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.80/PA del 24/09/2020 1.372,95 1.675,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Acquisto materiale di pulizia 2.550,20 3.111,24 08/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI Domenico (00958120701)
Aggiudicatari:
LOMBARDI Domenico (00958120701)
Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore 516,42 420,00 03/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 577,46 89,42 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco 946,77 525,00 20/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino 1.099,35 600,00 20/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola 4.156,56 2.563,00 22/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 1.289,40 449,44 07/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Totali Numero Lotti: 36 64.442,02 71.018,44
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Consultazione gare anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 09.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. EFAT/2019/3108 del 07 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista notizie della scuola 2019/2020 110,00 110,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n. V3-19528 del 25 settembre 2019 - acquisto carta scuola primaria e secondaria di I grado 352,25 352,25 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 119,50 119,50 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n. V3-18188 del 10 settembre 2019 - acquisto giochi scuola infanzia Cercemaggiore 152,81 152,81 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.875 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO TONER PON PATRIMONIO CULTURALE 114,75 114,75 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Saldo fattura n. 250/2019/PA-B del 19/08/2019 acquisto targhe PON competenze di base " sperimentiamo sul campo" 152,00 152,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n. V3-17700 del 04/09/2019- acquisto materiale di cancelleria scuola primaria 477,35 477,35 24/09/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 248/2019/PA-B del 19/08/2019 - Acquisto targhe PON patrimonio culturale 218,00 218,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
saldo fattura n V3-2455 del 07/02/2019 acquisto materiale specialistico scuola primaria San Marco 84,05 84,05 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 2 TERPA DEL 27 MARZO 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GARDO 10.540,00 10.540,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura n. 59 del 29 novembre 2019 - acquisto scarpe antinfortunistiche collaboratori scolastici 540,98 540,98 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707)
Aggiudicatari:
ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707)
saldo fattura n. 40815 del 22/02/2019 materiale per animatore digitale 334,80 334,80 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fattura n 20194E01191 del 15 gennaio 2019 rinnovo licenza registro eletronico 950,00 950,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n.3573/PA del 21 gennaio 2019 canone annuale ARGO 1.100,00 1.100,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Saldo fattura n.66/PA-2019 del 27/02/2019 servizio di consulenza e contratto DPO 490,00 490,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Saldo fattura n. V3-20097 del 03/10/2019 - acquisto carta per fotocopie scuola infanzia 251,72 251,72 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.873 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO STAMPANTE PON CITTADINANZA DIGITALE 389,70 389,70 04/06/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n. 10/PA del 13 novembre 2019 - incarico RSPP a.s. 2018/2019 1.557,38 1.557,38 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MT PROGET srl (01481790705)
Aggiudicatari:
MT PROGET srl (01481790705)
SALDO FATTURA N V3-11114 DEL 20 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON COMPETENZE DI BASE 242,10 242,10 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V3/10284 DEL 10 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 214,36 214,36 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 2 DEL 28 GIUGNO 2019 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CERCEMAGGIORE 1.000,00 1.000,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CERCHIO (01774740706)
Aggiudicatari:
IL CERCHIO (01774740706)
Saldo fattura n. 71/2019/PA del 11 novembre 2019 noleggio pullman per trasporto alunni alle scuderie del peschio San Giuliano del Sannio 1.272,73 1.272,73 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Saldo fattura n. V3-17701 DEL 04 Settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia sepino 284,53 284,53 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 4/26 DEL 29 LUGLIO 2019 VIAGGIO IN UMBRIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 4.255,00 4.255,00 21/08/2019
21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Acquisto materiale sanitario 114,67 114,67 08/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N.13 P/A DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO TONER PER PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE CUP B54F17007360007 187,00 187,00 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
SALDO FATTURA N. V3/9870 DEL 08 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA CERCEMAGGIORE 250,21 250,21 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 20194E09631 DEL 02 APRILE 2019 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO 111,70 111,70 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6062019000039 DEL 27 GENNAIO 2019 ACQUISTO TAPPETINI FITNESS 122,83 122,83 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
SALDO FATTURA N63/A DEL 17 MAGGIO 2019CONTRATTO RITIRO E SMALTIMENTO TONER 95,00 95,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecorecupero Srl (01291570081)
Aggiudicatari:
Ecorecupero Srl (01291570081)
Saldo fattura n189/2019/XA del 18/02/2019 attivazione personale web ARGO 290,00 290,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.V3-9871 del 08/05/2019 329,95 329,95 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 18/2019/PA DEL 05 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO 2.531,82 2.531,82 16/04/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700)
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700)
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
SALDO FATTURA N. 9/02 DEL 07/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ( A RITMO DI MUSICA) PON COMPETENZE DI BASE 347,62 347,62 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Saldo fattura n. FATTPA 31_18 DEL 18 SETTEMBRE 2018 corso formazione uso defibrillatore 752,00 752,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706)
SALDO FATTURA N 27/PA DEL 29/03/2019 ACQUISTO TONER PON COMPETENZE DI BASE 52,00 52,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n. 251/2019/PA-B del 19/08/2019 Aquisto targhe PON comptenze di base " scienzati...si diventa" 152,00 152,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
MAGGIO 2019 ACQUISTO PANNELLI PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERCEMAGGIORE 408,00 408,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Aggiudicatari:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Saldo fattura n. 279PA del 27 agosto 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista focus Junuior scuola primaria 59,80 59,80 25/09/2019
25/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA S.r.l. (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA S.r.l. (02641370248)
Saldo fattura n. V3-22666 del 31 ottobre 2019 - acquisto panche scuola infanzia capoluogo. 271,72 271,72 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore 210,00 210,00 03/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
SALDO FATTURA N.136/2019/PA -B DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE 209,02 209,02 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATTURA N. 155/E DEL 19 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DIPARK 954,50 954,50 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Saldo fattura n.84/E del 06/04/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PACCHETTO TURISTICO NAPOLI GRECO ROMANA 682,50 682,50 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
SALDO FATTURA N 44 DEL 23 GIUGNO 2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS 153,87 153,87 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703)
Aggiudicatari:
NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703)
Saldo fattura n. 02550/19 del 04 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista amministrare la scuola 2020 80,00 80,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. V3-18189 del 10 settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola secondaria di I grado 137,12 137,12 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 01264/19 DEL 10 MAGGIO 2019 RIINOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 80,00 80,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. V3-18187 del 10 settembre 2019- acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia cercemaggiore 618,81 618,81 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 615,09 615,09 31/05/2018
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco 630,00 630,00 20/06/2018
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino 741,21 741,21 20/06/2018
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola 2.508,00 2.508,00 22/12/2018
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 1.123,60 1.123,60 07/10/2017
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Totali Numero Lotti: 54 40.024,05 40.024,05
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Consultazione gare anno 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 29.01.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 184,20 224,72 07/10/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - 63,93 78,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA 139,34 170,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS 73,77 90,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - 311,21 379,68 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino 262,29 319,99 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO 1.140,98 1.392,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico 811,48 990,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE 327,87 400,00 14/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - 3.544,26 4.324,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO 2.786,89 3.400,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia 542,44 661,78 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 204,92 250,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 152,70 186,29 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO 132,79 162,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 353,03 430,70 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - 117,12 142,89 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 324,53 395,93 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - 819,67 1.000,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 446,11 544,26 15/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino 143,44 175,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 57,38 70,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - 290,14 353,97 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.457,09 2.997,65 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Aggiudicatari:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - 163,93 200,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - 295,08 360,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - 121,25 147,92 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO 1.557,38 1.900,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia 144,45 176,23 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - 49,18 60,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - 149,03 181,82 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola 131,15 160,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA 296,88 362,19 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo 245,90 300,00 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Aggiudicatari:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 2.374,81 2.897,27 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 92,10 112,36 13/06/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC 409,84 500,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria 200,82 245,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP 1.752,13 2.137,60 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
Aggiudicatari:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER 349,18 426,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 1.582,38 1.930,50 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA 150,82 184,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web 40,98 50,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 867,21 1.058,00 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola 91,80 112,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - 13.450,00 16.409,00 05/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 59,12 72,13 25/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Aggiudicatari:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino 245,90 300,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 77,87 95,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - 204,92 250,00 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - 353,82 431,66 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 723,10 882,17 12/07/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 1.100,00 1.100,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Totali Numero Lotti: 53 42.968,61 52.179,71
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Consultazione gare anno 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 29.01.2018
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC13829/2017/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 184,20 224,72 07/10/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - 63,93 78,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA 139,34 170,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS 73,77 90,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - 311,21 379,68 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino 262,29 319,99 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO 1.140,98 1.392,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico 811,48 990,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE 327,87 400,00 14/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - 3.544,26 4.324,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704)
Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO 2.786,89 3.400,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia 542,44 661,78 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 204,92 250,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 152,70 186,29 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A)
Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO 132,79 162,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 353,03 430,70 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - 117,12 142,89 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 324,53 395,93 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - 819,67 1.000,00 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 446,11 544,26 15/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino 143,44 175,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 57,38 70,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - 290,14 353,97 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
- RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158)
SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.457,09 2.997,65 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Aggiudicatari:
Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F)
Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - 163,93 200,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - 295,08 360,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - 121,25 147,92 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO 1.557,38 1.900,00 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia 144,45 176,23 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - 49,18 60,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - 149,03 181,82 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola 131,15 160,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA 296,88 362,19 02/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo 245,90 300,00 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Aggiudicatari:
MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 2.374,81 2.897,27 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
OMEGA TRAVEL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 92,10 112,36 13/06/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC 409,84 500,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214)
saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria 200,82 245,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP 1.752,13 2.137,60 02/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
Aggiudicatari:
LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R)
SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER 349,18 426,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 1.582,38 1.930,50 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA 150,82 184,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web 40,98 50,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 867,21 1.058,00 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola 91,80 112,00 07/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - 13.450,00 16.409,00 05/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 59,12 72,13 25/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Aggiudicatari:
ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704)
Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino 245,90 300,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 77,87 95,00 22/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - 204,92 250,00 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - 353,82 431,66 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 723,10 882,17 12/07/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 1.100,00 1.100,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A)
Totali Numero Lotti: 53 42.968,61 52.179,71
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