Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE
Aggiornato al 09.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. EFAT/2019/3108 del 07 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista notizie della scuola 2019/2020 110,00 110,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n. V3-19528 del 25 settembre 2019 - acquisto carta scuola primaria e secondaria di I grado 352,25 352,25 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 119,50 119,50 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n. V3-18188 del 10 settembre 2019 - acquisto giochi scuola infanzia Cercemaggiore 152,81 152,81 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.875 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO TONER PON PATRIMONIO CULTURALE 114,75 114,75 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Saldo fattura n. 250/2019/PA-B del 19/08/2019 acquisto targhe PON competenze di base " sperimentiamo sul campo" 152,00 152,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n. V3-17700 del 04/09/2019- acquisto materiale di cancelleria scuola primaria 477,35 477,35 24/09/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 248/2019/PA-B del 19/08/2019 - Acquisto targhe PON patrimonio culturale 218,00 218,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
saldo fattura n V3-2455 del 07/02/2019 acquisto materiale specialistico scuola primaria San Marco 84,05 84,05 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 2 TERPA DEL 27 MARZO 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GARDO 10.540,00 10.540,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura n. 59 del 29 novembre 2019 - acquisto scarpe antinfortunistiche collaboratori scolastici 540,98 540,98 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707)
Aggiudicatari:
ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707)
saldo fattura n. 40815 del 22/02/2019 materiale per animatore digitale 334,80 334,80 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fattura n 20194E01191 del 15 gennaio 2019 rinnovo licenza registro eletronico 950,00 950,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n.3573/PA del 21 gennaio 2019 canone annuale ARGO 1.100,00 1.100,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Saldo fattura n.66/PA-2019 del 27/02/2019 servizio di consulenza e contratto DPO 490,00 490,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Saldo fattura n. V3-20097 del 03/10/2019 - acquisto carta per fotocopie scuola infanzia 251,72 251,72 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.873 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO STAMPANTE PON CITTADINANZA DIGITALE 389,70 389,70 04/06/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n. 10/PA del 13 novembre 2019 - incarico RSPP a.s. 2018/2019 1.557,38 1.557,38 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MT PROGET srl (01481790705)
Aggiudicatari:
MT PROGET srl (01481790705)
SALDO FATTURA N V3-11114 DEL 20 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON COMPETENZE DI BASE 242,10 242,10 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V3/10284 DEL 10 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 214,36 214,36 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 2 DEL 28 GIUGNO 2019 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CERCEMAGGIORE 1.000,00 1.000,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CERCHIO (01774740706)
Aggiudicatari:
IL CERCHIO (01774740706)
Saldo fattura n. 71/2019/PA del 11 novembre 2019 noleggio pullman per trasporto alunni alle scuderie del peschio San Giuliano del Sannio 1.272,73 1.272,73 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Saldo fattura n. V3-17701 DEL 04 Settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia sepino 284,53 284,53 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 4/26 DEL 29 LUGLIO 2019 VIAGGIO IN UMBRIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 4.255,00 4.255,00 21/08/2019
21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Acquisto materiale sanitario 114,67 114,67 08/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N.13 P/A DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO TONER PER PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE CUP B54F17007360007 187,00 187,00 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
SALDO FATTURA N. V3/9870 DEL 08 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA CERCEMAGGIORE 250,21 250,21 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 20194E09631 DEL 02 APRILE 2019 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO 111,70 111,70 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6062019000039 DEL 27 GENNAIO 2019 ACQUISTO TAPPETINI FITNESS 122,83 122,83 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
SALDO FATTURA N63/A DEL 17 MAGGIO 2019CONTRATTO RITIRO E SMALTIMENTO TONER 95,00 95,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecorecupero Srl (01291570081)
Aggiudicatari:
Ecorecupero Srl (01291570081)
Saldo fattura n189/2019/XA del 18/02/2019 attivazione personale web ARGO 290,00 290,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.V3-9871 del 08/05/2019 329,95 329,95 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N 18/2019/PA DEL 05 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO 2.531,82 2.531,82 16/04/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700)
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
Aggiudicatari:
ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700)
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626)
SALDO FATTURA N. 9/02 DEL 07/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ( A RITMO DI MUSICA) PON COMPETENZE DI BASE 347,62 347,62 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Saldo fattura n. FATTPA 31_18 DEL 18 SETTEMBRE 2018 corso formazione uso defibrillatore 752,00 752,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706)
SALDO FATTURA N 27/PA DEL 29/03/2019 ACQUISTO TONER PON COMPETENZE DI BASE 52,00 52,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n. 251/2019/PA-B del 19/08/2019 Aquisto targhe PON comptenze di base " scienzati...si diventa" 152,00 152,00 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
MAGGIO 2019 ACQUISTO PANNELLI PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERCEMAGGIORE 408,00 408,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Aggiudicatari:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Saldo fattura n. 279PA del 27 agosto 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista focus Junuior scuola primaria 59,80 59,80 25/09/2019
25/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA S.r.l. (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA S.r.l. (02641370248)
Saldo fattura n. V3-22666 del 31 ottobre 2019 - acquisto panche scuola infanzia capoluogo. 271,72 271,72 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore 210,00 210,00 03/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
SALDO FATTURA N.136/2019/PA -B DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE 209,02 209,02 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATTURA N. 155/E DEL 19 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DIPARK 954,50 954,50 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Saldo fattura n.84/E del 06/04/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PACCHETTO TURISTICO NAPOLI GRECO ROMANA 682,50 682,50 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK S.R.L. (03892670658)
SALDO FATTURA N 44 DEL 23 GIUGNO 2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS 153,87 153,87 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703)
Aggiudicatari:
NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703)
Saldo fattura n. 02550/19 del 04 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista amministrare la scuola 2020 80,00 80,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. V3-18189 del 10 settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola secondaria di I grado 137,12 137,12 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 01264/19 DEL 10 MAGGIO 2019 RIINOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 80,00 80,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. V3-18187 del 10 settembre 2019- acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia cercemaggiore 618,81 618,81 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 615,09 615,09 31/05/2018
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco 630,00 630,00 20/06/2018
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino 741,21 741,21 20/06/2018
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola 2.508,00 2.508,00 22/12/2018
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 1.123,60 1.123,60 07/10/2017
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Totali Numero Lotti: 54 40.024,05 40.024,05
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